于文文在致青春里演谁负责组织全市林木种子、草种良种选育、审定和推广工作;负责全市林木种子、草种引种及种质资源管理工作;为林木种子(草种)种苗生产者、经营者和使用者提供种苗信息服务和技术指导。
1.种苗生产供应充足。2019年全市共准备种子3691公斤,育苗面积1371.4亩,预计出苗量569.7万株,全市种苗生产供应量能保证造林任务需求。
2.开展打击假冒伪劣种苗工作。 在全市范围内开展打击制售假冒伪劣林木种苗和侵犯植物新品种权专项整治工作。清理排查259家苗木企业,共发放宣传资料280份,截至11月底,全市没有发现林木种苗生产违法行为。
3.开展苗木资源调查。对各县区从事绿化苗木生产经营的各类企业和单位包括国有苗圃、苗木公司及个体育苗户进行了全面调查。
4.开展扫黑除恶清理排查。根据市林草局针对行政许可事项涉黑涉恶线索排查大起底专项行动的安排,我站对全市林木种子生产经营许可证发放事项进行线索排查,全市共排查林木种子生产经营许可证发放事项565项,暂未发现涉黑涉恶线.开展造林苗木质量检查。为加强我市种苗质量管理,提高林木种苗质量,规范林木种苗质量管理工作,确保合格苗木用于工程造林,我站对易门、元江、江川三县(区)用于工程造林的苗木质量进行抽查,其中:元江县实生芒果袋苗80万株抽查合格率为100%;易门县旱冬瓜容器苗合格率为87%,园柏容器苗合格率为100%,台湾相思袋苗合格率为100%;江川区云南松袋苗20万株,按照双方苗木购销合同内容合格率为6%,不合格率为94%,该苗圃的苗木苗高达到了合同标准,但地径达不到合同标准。
6.开展乡土树种苗木培育项目。共培育苗木8722株,其中:云南香樟4000株,不同规格黄连木3922株,芒果苗木800株。
7.开展巴拉那松管护房项目建设。完成了《玉溪市林木种苗工作站刺桐关东边山公益林管护营房建设项目实施方案》编制、林地勘查、林地征占用审批、招投标等工作,项目正在建设中。
8.开展林木良种补贴项目工作。2019年争取中央财政资金100万元,分别在新平县、元江县实施良种补贴项目,共培育乳油木20万株、芒果苗木80万株。
种苗工作站是财政全额拨款的事业单位,2019年末实有人员编制12人。在职在编实有人员12人。离退休人员
2019年度收入合计387.46万元。其中:财政拨款收入387.46万元,占总收入的100.00%;上级补助收入0.00万元,占总收入的0.00%;事业收入0.00万元,占总收入的0.00%;经营收入0.00万元,占总收入的0.00%;附属单位缴款收入0.00万元,占总收入的0.00%;其他收入0.00万元,占总收入的0.00%。与上年
收入290.36万元对比增加97.10万元,增加的主要原因是刺桐关东边山公益林管护营房建设项目(巴拉那松管护站建设项目)收入增加。二、支出决算情况说明
上年支出306.52万元对比增加49.66万元,增加的主要原因是刺桐关东边山公益林管护营房建设项目(巴拉那松管护站建设项目)支出增加。(
一)基本支出情况2019年度用于保障玉溪市林木种苗工作站正常运转的日常支出244.11万元。与上年
对比增加14.67万元,增加的主要原因是工资标准提高、医疗保险缴费、公务员医疗补助、住房公积金、办公费、工会经费、福利费等支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的92.06%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的7.94%。(二)项目支出情况
2019年度用于保障玉溪市林木种苗工作站为完成特定的事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出112.08万元。与上年
对比增加35.01万元,增加的主要原因是刺桐关东边山公益林管护营房建设项目(巴拉那松管护站建设项目)支出增加。具体项目开支及开展工作情况如下:
支出7.89万元,用于刺桐关东边山公益林管护营房建设项目(巴拉那松管护站建设项目)支出。2.2130299其他林业支出
,其中:用于巴拉那巴拉那松管护消防用水项目支出24.88万元;乡土树种苗木培育项目支出29.31万元;刺桐关东边山公益林管护营房建设项目(巴拉那松管护站建设项目)支出50.00万元。三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
306.52万元对比增加49.66万元,增加的主要原因是刺桐关东边山公益林管护营房建设项目(巴拉那松管护站建设项目)、社会保险缴费、住房公积金、办公费、工会经费等支出增加。(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
2.外交(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
3.国防(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
4.公共安全(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
5.教育(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
6.科学技术(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
7.文化旅游体育与传媒(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
8.社会保障和就业(类)支出40.64万元,占一般公共预算财政拨款总支出的11.41%。主要用于行政事业单位离退休
万元(事业单位离退休24.30万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出14.81万元);抚恤0.46万元(全部用于死亡抚恤);其他社会保险和就业支出1.07万元(全部用于其他社会保险和就业支出)。9.卫生健康(类)支出14.18万元,占一般公共预算财政拨款总支出的3.98%。全部用于行政事业单位医疗,其中事业单位医疗
万元,公务员医疗补助6.68万元。10.节能环保(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
11.城乡社区(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
12.农林水(类)支出286.53万元,占一般公共预算财政拨款总支出的80.45%。全部用于林业支出,其中林业事业机构
万元、森林生态效益补偿7.89万元、其他林业和草原支出104.19万元。13.交通运输(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
14.资源勘探信息等(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
15.商业服务业等(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
16.金融(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
17.援助其他地区(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
18.自然资源海洋气象等(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
19.住房保障(类)支出14.83万元,占一般公共预算财政拨款总支出的4.16%。全部用于住房改革支出,其中住房公积金
万元,购房补贴0.42万元。20.粮油物资储备(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
21.灾害防治及应急管理(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
22.其他(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
23.债务还本(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
24.债务付息(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况玉溪市林木种苗工作站
9.07万元,支出决算为3.24万元,完成预算的35.72%。其中:因公出国(境)费支出决算为0.00万元,完成预算的100%;公务用车购置及运行费支出决算为3.17万元,完成预算的41.59%;公务接待费支出决算为0.06万元,完成预算的4.3%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因严格执行中央八项规定,厉行节约,规范各项经费支出。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少2.47万元,下降43.26%。其中:因公出国(境)费支出决算0万元,与上年一致未发生支出;公务用车购置及运行费支出决算减少1.82万元,下降36.49%;公务接待费支出决算增加减0.64万元,下降91.19%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因
:一是严格执行公务接待的相关规定,本着“热情周到,规范节俭”原则,进一步规范公务接待,切实控制接待费用支出,树立勤俭节约、勤俭办事的良好风气,杜绝公款大吃大喝及参与高消费娱乐、健身等情况。二是从严管理公务用车,严禁公车私用,实行专人专管、节假日封存、严格停放地点,同时对公务用车实行定点加油、定点维修、统一保险和统一报废更新制度,杜绝了公务用车在使用过程中违法违规现象的发生。(
二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0.00万元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出3.17万元,占98.08%;公务接待费支出0.06万元,占1.92%。具体情况如下:
1.因公出国(境)费支出0.00万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。
刺桐关东边山公益林管护营房建设项目(巴拉那松管护站建设项目)等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。3.
林木良种补贴、种苗质量检查支出。国(境)外接待费支出0.00万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。第四部分
198.43万元,其中:流动资产105.14万元,固定资产35.40万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程57.89万元,无形资产0万元,其他资产0万元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加90.71万元,其中:流动资产增加37.23万元,固定资产减少4.40万元,对外投资及有价证券不变,在建工程增加57.89万元,无形资产不变,其他资产增加0万元。2019年未发生资产处置也未实现资产使用收入。
万元,其中:政府采购货物支出1.18万元;政府采购工程支出134.72万元;政府采购服务支出0万元;授予中小企业合同金额135.90万元,占政府采购支出总额的100%。四、部门绩效自评情况
2019年我站共实施项目2个,其中:玉溪市乡土树种苗木培育项目已按计划实施完成,达到预期目标;刺桐关东边山公益林管护营房建设项目(巴拉那松管护站建设项目)项目受资金下达影响,项目变更为2020年实施,目前正在实施中。
1)项目一玉溪市乡土树种苗木培育项目绩效情况:完成云南香樟4000株、不同规格黄连木3922株的培育任务,完成800株芒果苗木的栽植任务,成活率达到95%以上;项目按计划完成了苗木培育任务,项目组织实施规范有序,资金使用合理,基本达到了预期目标;为探研更多的乡土树种驯化繁殖育苗新方法奠定了基础;苗木养护期,注意清理杂草、病虫害防治等工作。
(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国(境)费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中,因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待支出。
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