爱情大魔咒演员表1、生产技术股:负责苗木、花卉生产经营工作:负责制订本单位年度各项生产计划,拟订各项生产费用:负责研究拟订行业发展规划和年度计划:负责苗木、花卉生产科研项目,引种驯化和新品种的选育,传统优势品种与引进外来新品种:负责指导县(市)区的苗圃、花圃、植物园的规划建设工作,促进风景园林绿化事业的发展。
2、综合股:负责综合调研工作:负责指导城乡苗圃、花圃、植物园的苗木花卉培育及研究工作:负责新品种、新技术的推广工作:花卉信息发布,人员的培训及指导工作:负责协助上级主管部门抓好全市的苗木花卉生产,当好领导参谋。
3、财务股:管理和使用事业经费、专项经费、维护资金:负责职工工资、福利的发放:负责费用报销的审核:负责编报各类会计、统计报表:负责按国家政策收缴有关税费:负责固定资产清产与核资的审查与申报:负责及时清收各项应收款:按照国家货币管理规定,严格加强现金管理和银行结算工作。
4、人秘股:负责本单位日常工作的协调:负责本单位的文秘、信息、文印、收发、保密和档案工作:负责工程、经济、政工等系列专业人员职称的申报:负责工人技术等级晋升:负责机构编制的申报和干部职工的调入、招聘、退休、退职等手续:负责干部职工年度考核工作和人事档案管理、人事统计工作:负责会议的组织和后勤、值班接待及安全保卫工作:负责党务、组织建设及精神文明建设工作:负责党纪、政纪教育,廉政与法制教育及计划生产工作。
1.人员构成:全额拨款事业编制人数34人,实有人数33人,2月份有3名职工已办理离职手续。管理人员10名,专业技术人员7名,工勤人员16名。 2.内设股室:生产技术股、综合股、财务股、人秘股。 3.下属事业单位:0。
岳阳市苗木花卉管理中心部门只有本级没有其他预算单位,因此本部门预算仅含本级预算。
(一)收入预算:包括一般预算拨款、政府性基金收入、上级补助收入,以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本部门收入预算583.61万元,其中:一般公共预算拨款收入583.61万元。收入较去年增加583.61万元,主要是本单位是2022年下沉到楼区,为新增单位。
(二)支出预算:2022年本部门支出预算583.61万元,其中,社会保障和就业支出130.66万元,卫生健康支出16.17万元,城乡社区支出398.85万元,住房保障支出37.93万元。支出较去年增加583.61万元,主要是本单位是今年下沉到楼区新增单位。
2022年本部门一般公共预算拨款支出预算583.61万元,具体安排情况如下:
(一)基本支出:2022年本部门基本支出预算数583.61万元,主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于工资福利支出等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
2022年本部门机关运行经费59.4万元,比上年预算增加59.4万元,增长100%,主要是本单位是下沉到楼区新单位。
2022年本部门“三公”经费预算数为0万元,其中,公务接待费0万元,公务用车购置及运行维护费0万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费0万元),因公出国(境)费0万元。2022年“三公”经费预算较2021年持平。
2022年本部门会议费预算0万元,未安排会议费预算;培训费预算0.5万元,没有会议召开;下沉到楼区新单位。
2022年本部门政府采购预算总额380.6万元,其中,货物类采购预算135万元;工程类采购预算57.6万元;服务类采购预算188万元。
截至2021年12月底,本部门共有公务用车0辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车1辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。2022年拟新增配置公务用车0辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;新增配备单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。
本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为583.61万元,其中,基本支出583.61万元,项目支出0万元。
1、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
2、项目支出:是指在基本支出之外为完成特定行政工作任务和事业发展目标而发生的支出。
3、机关运行经费:是指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
4、“三公”经费:是指一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
5、一般性支出:是指用一般公共预算拨款安排的商品和服务支出中的办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、被装购置费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用和资本性支出中的房屋建筑物购建、办公设备购置、公务用车购置、其他交通工具购置。
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